亿华通:大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京亿华通科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告

斩妖除魔 大华会计师事务所对北京亿华通科技股份有限公司的内部控制进行审计,并发表了审计意见。公司董事会有责任建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,可能存在不能防止和发现错报的可能性。大华认为,亿华通公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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